目录
第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分、湘潭高新技术创业服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分、湘潭高新技术创业服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况
一、 部门职责:
湘潭高新技术创业服务中心负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施;为创业大学生(留学生)提供生产经营场所和有关创业公共服务;打造并发展具有当地特色的众创空间,促进创新创业;做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作;配合开展自主创新示范区协调管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘潭高新技术创业服务中心下设孵化企业服务科、科技创新协作科、大学生创业办公室三个部门。
(二)决算单位构成。湘潭高新技术创业服务中心2019年部门决算,汇总公开单位构成:湘潭高新技术创业服务中心本级。
第二部分、部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,000.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
30.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
42.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
921.61 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
1,519.89 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
885.32 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,963.91 |
本年支出合计 |
52 |
2,435.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
503.29 |
结余分配 |
53 |
711.64 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,289.02 |
年末结转和结余 |
54 |
3,609.37 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
6,756.21 |
总计 |
56 |
6,756.21 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
湘潭高新技术创业服务中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,963.91 |
1,000.30 |
42.00 |
921.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,509.88 |
889.00 |
0.00 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060503 |
科技条件专项 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
859.00 |
859.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
859.00 |
859.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
424.03 |
81.30 |
42.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
424.03 |
81.30 |
42.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
424.03 |
81.30 |
42.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,435.21 |
620.88 |
1,814.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,519.89 |
620.88 |
899.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
620.88 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
620.88 |
620.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
53.01 |
0.00 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
53.01 |
0.00 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
846.00 |
0.00 |
846.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
846.00 |
0.00 |
846.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
885.32 |
0.00 |
885.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
885.32 |
0.00 |
885.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
885.32 |
0.00 |
885.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
957.30 |
0.00 |
957.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
846.00 |
0.00 |
846.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
846.00 |
0.00 |
846.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
846.00 |
0.00 |
846.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
81.30 |
0.00 |
81.30 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
|
无此项指标 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项指标 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
无此项指标 |
|||||||||
第三部分、2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转结余3,560.12万元,本年收入 3995.96万元,本年支出3440.43万元,用事业基金弥补收支差额173.37 万元,年末结转结余4289.02万元。
2019年初结转结余4289.02万元,本年收入1963.91万元,本年支出2435.21万元,用事业基金弥补收支差额503.29万元,结余分配711.64万元,年末结转结余3609.37万元。
与上年决算数比较,本年收入数减少2032.05万元,减少50.85%;本年支出数减少1005.22万元,减少29.21%,用事业基金弥补收支差额增加329.92万元,年末结余减少679.65万元。减少原因为支出增加和事业基金弥补收支差额增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入1963.91万元,其中财政拨款收入1000.3万元,占比50.9%,上级补助收入42万元,占比2.13%,事业收入921.61万元,占比46.97%。
三、支出决算情况说明
本年度支出2,435.21万元,其中一般公共服务支出 30 万元,占总支出的 1.23 %;科学技术支出 1519.89万元,占总支出的62.41%;资源勘探信息支出 885.32万元,占总支出的36.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年年初财政拨款结转结余1208.68万元,财政拨款收入2815.96万元,财政拨款支出2107.48万元,年末财政拨款结转结余1917.16万元。
2019年年初财政拨款结转结余1917.16万元,财政拨款收入1000.3万元,财政拨款支出957.3万元,年末财政拨款结转结余1960.16万元。
与2018年相比,财政拨款收入减少1815.66万元,减少64.47%,财政拨款支出减少1150.18万元,减少54.57%,主要是因为2019年减少力合科创集团软环境配套资金拨款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出957.3万元,占本年支出合计的39.31%,与2018年相比,财政拨款支出减少1150.18万元,减少54.57%,主要是因为019年减少力合科创集团软环境配套资金拨款支出等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出957.3万元,主要用于以下方面:其中一般公共服务支出 30 万元,占总支出的 3.13%;科学技术支出 846万元,占总支出的88.37%;资源勘探信息支出 81.3万元,占总支出的8.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3300万元,支出决算数为957.3万元,完成年初预算的29.00%,其中:
1、一般公共服务支出30万。
年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%
2、科学技术支出846万。
年初预算为3188.7万元,支出决算为846万元,完成年初预算的26.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的力合科创集团拨款1600万,自主创新奖励拨款1000万财政没有拨付。
3、资源勘探支出81.3万元,支出决算为81.3万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本单位无此项指标
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无此项指标
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度,我单位在中心领导的重视下,各部门紧密配合,积极开展预算绩效管理工作,强化预算绩效管理理念,强化执行力度,强化监督机制建设,绩效目标值设定清晰,根据每季度绩效目标执行情况随时反馈分析,年终绩效评价报告真实准确,已按照财政绩效部门要求在政府门户网站公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2019年全年机关运行经费620.87万元,其中工资福利性支出万426.39万元,商品与服务支出193.68万元,对个人和家庭的补助0.8万元。比年初预算数减少54.9万元,降低8.12%,主要原因是人员减少人员经费减少等。
(二)政府采购支出情况
部门2019年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位无车辆。