2019年度湘潭高新技术创业服务中心部门决算

湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-16 09:04

目录

第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、湘潭高新技术创业服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、湘潭高新技术创业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况

一、 部门职责:

湘潭高新技术创业服务中心负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施;为创业大学生(留学生)提供生产经营场所和有关创业公共服务;打造并发展具有当地特色的众创空间,促进创新创业;做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作;配合开展自主创新示范区协调管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘潭高新技术创业服务中心下设孵化企业服务科、科技创新协作科、大学生创业办公室三个部门。

(二)决算单位构成。湘潭高新技术创业服务中心2019年部门决算,汇总公开单位构成:湘潭高新技术创业服务中心本级。

 

第二部分、部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,000.30

一、一般公共服务支出

29

30.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

42.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

921.61

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

1,519.89

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

885.32

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,963.91

本年支出合计

52

2,435.21

用事业基金弥补收支差额

25

503.29

结余分配

53

711.64

年初结转和结余

26

4,289.02

年末结转和结余

54

3,609.37

 

27

 

 

55

 

总计

28

6,756.21

总计

56

6,756.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

湘潭高新技术创业服务中心

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,963.91

1,000.30

42.00

921.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,509.88

889.00

0.00

620.88

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

620.88

0.00

0.00

620.88

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

620.88

0.00

0.00

620.88

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

859.00

859.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

859.00

859.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

424.03

81.30

42.00

300.73

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

424.03

81.30

42.00

300.73

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

424.03

81.30

42.00

300.73

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,435.21

620.88

1,814.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,519.89

620.88

899.01

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

620.88

620.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

620.88

620.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

53.01

0.00

53.01

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

53.01

0.00

53.01

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

846.00

0.00

846.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

846.00

0.00

846.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

885.32

0.00

885.32

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

885.32

0.00

885.32

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

885.32

0.00

885.32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

957.30

0.00

957.30

201

一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

20132

组织事务

30.00

0.00

30.00

2013299

其他组织事务支出

30.00

0.00

30.00

206

科学技术支出

846.00

0.00

846.00

20699

其他科学技术支出

846.00

0.00

846.00

2069999

其他科学技术支出

846.00

0.00

846.00

215

资源勘探信息等支出

81.30

0.00

81.30

21508

支持中小企业发展和管理支出

81.30

0.00

81.30

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

81.30

0.00

81.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

无此项指标

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标

 

 

第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转结余3,560.12万元,本年收入 3995.96万元,本年支出3440.43万元,用事业基金弥补收支差额173.37 万元,年末结转结余4289.02万元。

2019年初结转结余4289.02万元,本年收入1963.91万元,本年支出2435.21万元,用事业基金弥补收支差额503.29万元,结余分配711.64万元,年末结转结余3609.37万元。

与上年决算数比较,本年收入数减少2032.05万元,减少50.85%;本年支出数减少1005.22万元,减少29.21%,用事业基金弥补收支差额增加329.92万元,年末结余减少679.65万元。减少原因为支出增加和事业基金弥补收支差额增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入1963.91万元,其中财政拨款收入1000.3万元,占比50.9%,上级补助收入42万元,占比2.13%,事业收入921.61万元,占比46.97%。

三、支出决算情况说明

本年度支出2,435.21万元,其中一般公共服务支出 30 万元,占总支出的 1.23 %;科学技术支出 1519.89万元,占总支出的62.41%;资源勘探信息支出 885.32万元,占总支出的36.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年初财政拨款结转结余1208.68万元,财政拨款收入2815.96万元,财政拨款支出2107.48万元,年末财政拨款结转结余1917.16万元。

2019年年初财政拨款结转结余1917.16万元,财政拨款收入1000.3万元,财政拨款支出957.3万元,年末财政拨款结转结余1960.16万元。

与2018年相比,财政拨款收入减少1815.66万元,减少64.47%,财政拨款支出减少1150.18万元,减少54.57%,主要是因为2019年减少力合科创集团软环境配套资金拨款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出957.3万元,占本年支出合计的39.31%,与2018年相比,财政拨款支出减少1150.18万元,减少54.57%,主要是因为019年减少力合科创集团软环境配套资金拨款支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出957.3万元,主要用于以下方面:其中一般公共服务支出 30 万元,占总支出的 3.13%;科学技术支出 846万元,占总支出的88.37%;资源勘探信息支出 81.3万元,占总支出的8.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3300万元,支出决算数为957.3万元,完成年初预算的29.00%,其中:

1、一般公共服务支出30万。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

2、科学技术支出846万。

年初预算为3188.7万元,支出决算为846万元,完成年初预算的26.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的力合科创集团拨款1600万,自主创新奖励拨款1000万财政没有拨付。

3、资源勘探支出81.3万元,支出决算为81.3万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无此项指标

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度,我单位在中心领导的重视下,各部门紧密配合,积极开展预算绩效管理工作,强化预算绩效管理理念,强化执行力度,强化监督机制建设,绩效目标值设定清晰,根据每季度绩效目标执行情况随时反馈分析,年终绩效评价报告真实准确,已按照财政绩效部门要求在政府门户网站公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019年全年机关运行经费620.87万元,其中工资福利性支出万426.39万元,商品与服务支出193.68万元,对个人和家庭的补助0.8万元。比年初预算数减少54.9万元,降低8.12%,主要原因是人员减少人员经费减少等。

(二)政府采购支出情况

部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车辆。


 
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