目录
第一部分湘潭高新区板塘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘潭高新区板塘街道办事处概况
一、 部门职责
1、在区工管委的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村、社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织村、社区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾、抢险和地质灾害治理等工作。
10、向区工管委反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘潭高新区板塘街道办事处内设机构包括:党政综合办、经济发展和社会事务办、综合服务中心、社会治安和应急管理办、城市管理办、纪检室。
(二)决算单位构成。湘潭高新区板塘街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭高新区板塘街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:湘潭高新区板塘街道办事处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
915.76 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
696.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
129.61 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.95 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
9.65 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
311.26 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22 |
127.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
61.98 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
319.04 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
107.68 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26 |
61.14 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
27 |
1.31 |
|
七、其他收入 |
7 |
910.53 |
…… |
28 |
|
|
|
8 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1826.30 |
本年支出合计 |
30 |
1826.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
31 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1,027.11 |
年末结转和结余 |
32 |
1,027.12 |
|
|
12 |
|
|
33 |
|
|
总计 |
13 |
2853.41 |
总计 |
34 |
2853.41 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:湘潭高新区板塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,826.30 |
915.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
910.53 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.33 |
416.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.04 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
474.08 |
244.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.81 |
244.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.95 |
|
2010308 |
信访事务 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.27 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
61.39 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.47 |
|
2010401 |
行政运行 |
61.39 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.47 |
|
20106 |
财政事务 |
45.46 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.52 |
|
2010601 |
行政运行 |
40.96 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.52 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
45.23 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 |
|
2011101 |
行政运行 |
45.23 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
67.97 |
67.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
129.61 |
77.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.81 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
129.61 |
77.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.81 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
129.61 |
77.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.81 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
2050101 |
行政运行 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.65 |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.65 |
|
2070101 |
行政运行 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.61 |
|
2070109 |
群众文化 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311.26 |
117.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.13 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
|
20802 |
民政管理事务 |
251.30 |
71.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.20 |
|
2080201 |
行政运行 |
101.30 |
41.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.20 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
150.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
|
20810 |
社会福利 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.45 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.35 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.31 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
|
2100101 |
行政运行 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.57 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.29 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
45.92 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.63 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.98 |
|
21104 |
自然生态保护 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.98 |
|
2110401 |
生态保护 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
61.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.77 |
|
212 |
城乡社区支出 |
319.05 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.20 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.50 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.65 |
|
2120101 |
行政运行 |
267.50 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.65 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.85 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.85 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
|
213 |
农林水支出 |
107.68 |
80.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.16 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.89 |
|
2130501 |
行政运行 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.89 |
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.27 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
22402 |
消防事务 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
|
2240201 |
行政运行 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:湘潭高新区板塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,826.29 |
915.46 |
910.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.33 |
467.33 |
229.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
474.08 |
281.97 |
192.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.81 |
281.97 |
159.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
61.39 |
58.06 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
61.39 |
58.06 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
45.46 |
40.96 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
45.23 |
39.60 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
45.23 |
39.60 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
67.97 |
46.73 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.24 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
129.61 |
74.42 |
55.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
129.61 |
74.42 |
55.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
129.61 |
74.42 |
55.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311.26 |
109.43 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
251.30 |
64.71 |
186.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
101.30 |
64.71 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.35 |
94.96 |
32.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.57 |
26.21 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
45.92 |
26.21 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
61.98 |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
61.98 |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
61.77 |
0.00 |
61.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
319.04 |
108.18 |
210.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.50 |
108.18 |
159.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
267.50 |
108.18 |
159.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.85 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.85 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.09 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
20.09 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
107.68 |
0.00 |
107.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.27 |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.27 |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:湘潭高新区板塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
915.76 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
416.30 |
416.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
117.13 |
117.13 |
|
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
18 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
69.84 |
69.84 |
|
|
|
6 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
80.52 |
80.52 |
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
61.14 |
61.14 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
915.76 |
本年支出合计 |
23 |
915.76 |
915.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
915.76 |
总计 |
28 |
915.76 |
915.76 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湘潭高新区板塘街道办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
915.76 |
751.01 |
164.76 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
416.30 |
388.56 |
27.74 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
244.86 |
242.86 |
2.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
244.86 |
242.86 |
2.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.93 |
33.93 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
33.93 |
33.93 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
29.94 |
25.44 |
4.50 |
|
2010601 |
行政运行 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
67.97 |
46.73 |
21.24 |
|
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.24 |
0.00 |
21.24 |
|
204 |
公共安全支出 |
77.80 |
52.60 |
25.20 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
77.80 |
52.60 |
25.20 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
77.80 |
52.60 |
25.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.13 |
85.83 |
31.30 |
|
20802 |
民政管理事务 |
71.10 |
41.10 |
30.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
41.10 |
41.10 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
80.52 |
0.00 |
80.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开07表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
656.96 |
302 |
商品和服务支出 |
57.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.98 |
30201 |
办公费 |
21.23 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.39 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
244.36 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.73 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.75 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.95 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
34.95 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
691.91 |
公用经费合计 |
59.10 |
|||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开07表
单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.04 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.32 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开08表
单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无此项指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
湘潭高新区板塘街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2019年一般公共预算基本支出经济分类情况
部门: 湘潭高新区板塘街道办事处 单位:万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30101 |
基本工资 |
237.98 |
237.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
244.36 |
244.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.73 |
44.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.75 |
68.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
|
|
30301 |
离休费 |
34.95 |
34.95 |
59.11 |
|
30201 |
办公费 |
21.23 |
|
21.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
30228 |
工会经费 |
8.94 |
|
8.94 |
|
30229 |
福利费 |
5.59 |
|
5.59 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.64 |
|
20.64 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.39 |
|
1.39 |
|
合计 |
|
751.02 |
691.91 |
59.11 |
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1826.3万元。与2018年相比,增加17.39万元,增长0.96%,主要是因为人员经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1826.3万元,其中:财政拨款收入915.76万元,占50.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入910.53万元,占49.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1826.29万元,其中:基本支出915.46万元,占50.13%;项目支出910.83万元,占49.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计915.76万元,与2018年相比,减少60.38万元,减少6.19%,主要是因为缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出915.76万元,占本年支出合计的50.14%,与2018年相比,财政拨款支出减少60.38万元,减少6.19%,主要是因为缩减开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出915.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出416.3万元,占45.46%;公共安全支出77.8万元,占8.5%;社会保障和就业支出117.13万元,占12.79%;卫生健康支出93.04万元,占10.16%;城乡社区支出69.84万元,占7.63%;农林水支出80.52万元,占8.79%;住房保障支出61.14万元,占6.67%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为915.76万元,支出决算数为915.76万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务支出。
年初预算为416.3万元,支出决算为416.3万元,完成年初预算的100%。
2、公共安全支出。
年初预算为77.8万元,支出决算为77.8万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出。
年初预算为117.13万元,支出决算为117.13万元,完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出。
年初预算为93.04万元,支出决算为93.04万元,完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出。
年初预算为69.84万元,支出决算为69.84万元,完成年初预算的100%。
6、农林水支出。
年初预算为80.52万元,支出决算为80.52万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出。
年初预算为61.14万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出751.01万元,其中:人员经费691.91万元,占基本支出的92.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费59.1万元,占基本支出的7.87%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.04万元,支出决算为1.32万元,完成预算的21.85%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。
公务接待费支出预算为6.04万元,支出决算为1.32万元,完成预算的21.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是全面压减三公经费开支,与上年相比减少增加3.34万元,减少71.67%,减少的主要原因是全面压减三公经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.32万元,主要是因公误餐发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理设定纪检监察、组织事务等多个整体支出绩效目标,分季度进行跟踪,完成情况良好。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出59.1万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.3万元;开支培训费0.4万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
无
第五部分
附件