2019年度湘潭高新区板塘街道办事处部门决算

湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-16 09:00

目录

第一部分湘潭高新区板塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

湘潭高新区板塘街道办事处概况

一、 部门职责

1、在区工管委的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责村、社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织村、社区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾、抢险和地质灾害治理等工作。

10、向区工管委反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘潭高新区板塘街道办事处内设机构包括:党政综合办、经济发展和社会事务办、综合服务中心、社会治安和应急管理办、城市管理办、纪检室。

(二)决算单位构成。湘潭高新区板塘街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭高新区板塘街道办事处本级。

 

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭高新区板塘街道办事处

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

915.76

一、一般公共服务支出

14

696.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

129.61

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

0.95

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

9.65

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

311.26

 

 

 

九、卫生健康支出

22

127.35

 

 

 

十、节能环保支出

23

61.98

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

319.04

 

 

 

十二、农林水支出

25

107.68

 

 

 

十九、住房保障支出

26

61.14

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

27

1.31

七、其他收入

7

910.53

……

28

 

 

8

 

 

29

 

本年收入合计

9

1826.30

本年支出合计

30

1826.29

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

31

 

年初结转和结余

11

1,027.11

年末结转和结余

32

1,027.12

 

12

 

 

33

 

总计

13

2853.41

总计

34

2853.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭高新区板塘街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,826.30

915.76

0.00

0.00

0.00

0.00

910.53

201

一般公共服务支出

696.33

416.30

0.00

0.00

0.00

0.00

280.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.08

244.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229.22

2010301

行政运行

441.81

244.86

0.00

0.00

0.00

0.00

196.95

2010308

信访事务

32.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.27

20104

发展与改革事务

61.39

33.93

0.00

0.00

0.00

0.00

27.47

2010401

行政运行

61.39

33.93

0.00

0.00

0.00

0.00

27.47

20106

财政事务

45.46

29.94

0.00

0.00

0.00

0.00

15.52

2010601

行政运行

40.96

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

15.52

2010602

一般行政管理事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

45.23

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.63

2011101

行政运行

45.23

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.63

20136

其他共产党事务支出

67.97

67.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

46.73

46.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

21.24

21.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2019999

其他一般公共服务支出

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

204

公共安全支出

129.61

77.80

0.00

0.00

0.00

0.00

51.81

20499

其他公共安全支出

129.61

77.80

0.00

0.00

0.00

0.00

51.81

2049901

其他公共安全支出

129.61

77.80

0.00

0.00

0.00

0.00

51.81

205

教育支出

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

20501

教育管理事务

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

2050101

行政运行

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

207

文化旅游体育与传媒支出

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.65

20701

文化和旅游

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.65

2070101

行政运行

6.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.61

2070109

群众文化

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.04

208

社会保障和就业支出

311.26

117.13

0.00

0.00

0.00

0.00

194.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

2080101

行政运行

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

20802

民政管理事务

251.30

71.10

0.00

0.00

0.00

0.00

180.20

2080201

行政运行

101.30

41.10

0.00

0.00

0.00

0.00

60.20

2080208

基层政权和社区建设

150.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

20805

行政事业单位离退休

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

2080702

职业培训补贴

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

20810

社会福利

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.96

2082001

临时救助支出

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.96

20828

退役军人管理事务

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

2082804

拥军优属

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

20899

其他社会保障和就业支出

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.45

2089901

其他社会保障和就业支出

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.45

210

卫生健康支出

127.35

93.04

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

21001

卫生健康管理事务

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.03

2100101

行政运行

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.03

21007

计划生育事务

47.57

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

23.29

2100716

计划生育机构

45.92

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21.63

2100717

计划生育服务

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

21011

行政事业单位医疗

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

61.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.98

21104

自然生态保护

61.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.98

2110401

生态保护

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

2110402

农村环境保护

61.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.77

212

城乡社区支出

319.05

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

249.20

21201

城乡社区管理事务

267.50

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

197.65

2120101

行政运行

267.50

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

197.65

21203

城乡社区公共设施

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

21205

城乡社区环境卫生

30.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.85

2120501

城乡社区环境卫生

30.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.85

21299

其他城乡社区支出

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

2129901

其他城乡社区支出

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

213

农林水支出

107.68

80.52

0.00

0.00

0.00

0.00

27.16

21302

林业和草原

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2130501

行政运行

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.89

21307

农村综合改革

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.27

2139999

其他农林水支出

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.27

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.31

22401

应急管理事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2240106

安全监管

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

22402

消防事务

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

2240201

行政运行

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湘潭高新区板塘街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,826.29

915.46

910.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

696.33

467.33

229.01

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.08

281.97

192.11

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

441.81

281.97

159.83

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

32.27

0.00

32.27

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

61.39

58.06

3.34

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

61.39

58.06

3.34

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

45.46

40.96

4.50

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

40.96

40.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

45.23

39.60

5.63

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

45.23

39.60

5.63

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

67.97

46.73

21.24

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

46.73

46.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

21.24

0.00

21.24

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

129.61

74.42

55.19

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

129.61

74.42

55.19

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

129.61

74.42

55.19

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

6.61

0.00

6.61

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

311.26

109.43

201.82

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

251.30

64.71

186.60

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

101.30

64.71

36.60

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127.35

94.96

32.39

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

47.57

26.21

21.37

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

45.92

26.21

19.71

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

61.98

0.00

61.98

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

61.98

0.00

61.98

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

61.77

0.00

61.77

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

319.04

108.18

210.85

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

267.50

108.18

159.31

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

267.50

108.18

159.31

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

30.85

0.00

30.85

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.85

0.00

30.85

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

20.09

0.00

20.09

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

20.09

0.00

20.09

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

107.68

0.00

107.68

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

3.52

0.00

3.52

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

24.27

0.00

24.27

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

24.27

0.00

24.27

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.31

0.00

1.31

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

2240201

行政运行

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湘潭高新区板塘街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

915.76

一、一般公共服务支出

15

416.30

416.30

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、公共安全支出

16

77.80

77.80

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

117.13

117.13

 

 

4

 

九、卫生健康支出

18

93.04

93.04

 

 

5

 

十一、城乡社区支出

19

69.84

69.84

 

 

6

 

十二、农林水支出

20

80.52

80.52

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

61.14

61.14

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

915.76

本年支出合计

23

915.76

915.76

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

915.76

总计

28

915.76

915.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:湘潭高新区板塘街道办事处

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

915.76

751.01

164.76

201

一般公共服务支出

416.30

388.56

27.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

244.86

242.86

2.00

2010301

行政运行

244.86

242.86

2.00

20104

发展与改革事务

33.93

33.93

0.00

2010401

行政运行

33.93

33.93

0.00

20106

财政事务

29.94

25.44

4.50

2010601

行政运行

25.44

25.44

0.00

2010602

一般行政管理事务

4.50

0.00

4.50

20111

纪检监察事务

39.60

39.60

0.00

2011101

行政运行

39.60

39.60

0.00

20136

其他共产党事务支出

67.97

46.73

21.24

2013601

行政运行

46.73

46.73

0.00

2013699

其他共产党事务支出

21.24

0.00

21.24

204

公共安全支出

77.80

52.60

25.20

20499

其他公共安全支出

77.80

52.60

25.20

2049901

其他公共安全支出

77.80

52.60

25.20

208

社会保障和就业支出

117.13

85.83

31.30

20802

民政管理事务

71.10

41.10

30.00

2080201

行政运行

41.10

41.10

0.00

2080208

基层政权和社区建设

30.00

0.00

30.00

20805

行政事业单位离退休

44.73

44.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.73

44.73

0.00

20810

社会福利

1.30

0.00

1.30

2081004

殡葬

1.30

0.00

1.30

210

卫生健康支出

93.04

93.04

0.00

21007

计划生育事务

24.29

24.29

0.00

2100716

计划生育机构

24.29

24.29

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.75

68.75

0.00

2101101

行政单位医疗

68.75

68.75

0.00

212

城乡社区支出

69.84

69.84

0.00

21201

城乡社区管理事务

69.84

69.84

0.00

2120101

行政运行

69.84

69.84

0.00

213

农林水支出

80.52

0.00

80.52

21302

林业和草原

3.52

0.00

3.52

2130234

防灾减灾

3.52

0.00

3.52

21303

水利

2.00

0.00

2.00

2130314

防汛

2.00

0.00

2.00

21307

农村综合改革

75.00

0.00

75.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.00

0.00

75.00

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.00

2210201

住房公积金

61.14

61.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开07表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

656.96

302

商品和服务支出

57.71

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

237.98

30201

办公费

21.23

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

1.39

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

244.36

30205

水费

 

31002

办公设备购置

1.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.73

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

68.75

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

61.14

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

34.95

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

34.95

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

1.32

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

8.94

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

5.59

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

20.64

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

691.91

公用经费合计

59.10

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.04

0 

0

0

0

6.04

1.32

0

0

0

0

1.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 湘潭高新区板塘街道办事处公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无此项指标

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

湘潭高新区板塘街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


2019年一般公共预算基本支出经济分类情况

 

部门: 湘潭高新区板塘街道办事处                                      单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

237.98

237.98

 

30107

绩效工资

244.36

244.36

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.73

44.73

 

30110

职工基本医疗保险缴费

68.75

68.75

 

30113

住房公积金

61.14

61.14

 

30301

离休费

34.95

34.95

59.11

30201

办公费

21.23

 

21.23

30217

公务接待费

1.32

 

1.32

30228

工会经费

8.94

 

8.94

30229

福利费

5.59

 

5.59

30239

其他交通费用

20.64

 

20.64

31002

办公设备购置

1.39

 

1.39

合计

 

751.02

691.91

59.11

 


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1826.3万元。与2018年相比,增加17.39万元,增长0.96%,主要是因为人员经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1826.3万元,其中:财政拨款收入915.76万元,占50.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入910.53万元,占49.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1826.29万元,其中:基本支出915.46万元,占50.13%;项目支出910.83万元,占49.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计915.76万元,与2018年相比,减少60.38万元,减少6.19%,主要是因为缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出915.76万元,占本年支出合计的50.14%,与2018年相比,财政拨款支出减少60.38万元,减少6.19%,主要是因为缩减开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出915.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出416.3万元,占45.46%;公共安全支出77.8万元,占8.5%;社会保障和就业支出117.13万元,占12.79%;卫生健康支出93.04万元,占10.16%;城乡社区支出69.84万元,占7.63%;农林水支出80.52万元,占8.79%;住房保障支出61.14万元,占6.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为915.76万元,支出决算数为915.76万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为416.3万元,支出决算为416.3万元,完成年初预算的100%。

2、公共安全支出。

年初预算为77.8万元,支出决算为77.8万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为117.13万元,支出决算为117.13万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出。

年初预算为93.04万元,支出决算为93.04万元,完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出。

年初预算为69.84万元,支出决算为69.84万元,完成年初预算的100%。

6、农林水支出。

年初预算为80.52万元,支出决算为80.52万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出。

年初预算为61.14万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出751.01万元,其中:人员经费691.91万元,占基本支出的92.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费59.1万元,占基本支出的7.87%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.04万元,支出决算为1.32万元,完成预算的21.85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6.04万元,支出决算为1.32万元,完成预算的21.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是全面压减三公经费开支,与上年相比减少增加3.34万元,减少71.67%,减少的主要原因是全面压减三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元,主要是因公误餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理设定纪检监察、组织事务等多个整体支出绩效目标,分季度进行跟踪,完成情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出59.1万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元;开支培训费0.4万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

第五部分

附件

 
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