2020年度
湘潭高新技术创业服务中心部门决算
目录
第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分、湘潭高新技术创业服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分、湘潭高新技术创业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况
一、 部门职责:
湘潭高新技术创业服务中心负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施;为创业大学生(留学生)提供生产经营场所和有关创业公共服务;打造并发展具有当地特色的众创空间,促进创新创业;做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作;配合开展自主创新示范区协调管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘潭高新技术创业服务中心下设孵化企业服务科、科技创新协作科、大学生创业办公室三个部门。
(二)决算单位构成。湘潭高新技术创业服务中心2020年部门决算,汇总公开单位构成:湘潭高新技术创业服务中心本级。
第二部分、部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,108.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
69.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
988.38 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,717.49 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
449.10 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,165.64 |
本年支出合计 |
58 |
3,166.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
130.18 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,609.37 |
年末结转和结余 |
60 |
3,738.59 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,905.19 |
总计 |
62 |
6,905.19 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,165.64 |
2,108.26 |
69.00 |
988.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2,737.98 |
2,108.26 |
0.00 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060704 |
学术交流活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,018.26 |
2,018.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
1,034.37 |
1,034.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
983.89 |
983.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
427.66 |
0.00 |
69.00 |
358.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
427.66 |
0.00 |
69.00 |
358.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
427.66 |
0.00 |
69.00 |
358.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,166.60 |
629.72 |
2,536.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2,717.49 |
629.72 |
2,087.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
629.72 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
629.72 |
629.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,018.26 |
0.00 |
2,018.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
1,034.37 |
0.00 |
1,034.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
983.89 |
0.00 |
983.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
449.10 |
0.00 |
449.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
449.10 |
0.00 |
449.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
449.10 |
0.00 |
449.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,108.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,084.86 |
2,084.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,108.26 |
本年支出合计 |
59 |
2,084.86 |
2,084.86 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,960.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,983.56 |
1,983.56 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,960.16 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,068.42 |
总计 |
64 |
4,068.42 |
4,068.42 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,084.86 |
0.00 |
2,084.86 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,084.86 |
0.00 |
2,084.86 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
66.60 |
0.00 |
66.60 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
66.60 |
0.00 |
66.60 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,018.26 |
0.00 |
2,018.26 |
|
2069901 |
科技奖励 |
1,034.37 |
0.00 |
1,034.37 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
983.89 |
0.00 |
983.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
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|
无此项指标 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项指标 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
|||||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项指标 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
|
部门:湘潭高新技术创业服务中心 |
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
无此项指标 |
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第三部分、2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年初结转结余3609.37万元,本年收入3165.64万元,使用非财政拨款结余130.18万元,本年支出3166.6万元,年末结转结余3738.59万元。
与上年决算数比较,本年收入数增加1201.73万元,增加61.19%;本年支出数增加731.39万元,增加30.03%,年末结余增加129.22万元。增加原因为收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3165.64万元,其中:财政拨款收入2108.26万元,占66.60%;上级补助收入69万元,占2.17%;事业收入988.38万元,占31.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3166.6万元,其中:基本支出629.72万元,占19.88%;项目支出2536.88万元,占80.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年年初财政拨款结转结余1960.16万元,财政拨款收入2108.26万元,财政拨款支出2084.56万元,年末财政拨款结转结余1983.56万元。
与2019年相比,财政拨款收入增加1107.96万元,增加110.76%,财政拨款支出增加 1127.26万元,增加117.74%,主要是因为增加了科技创新奖励拨款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2084.56万元,占本年支出合计的65.82%,与上年相比,财政拨款支出增加1127.26万元,增长117.74%,主要是因为增加了科技创新奖励拨款等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2084.56万元,主要用于以下方面:科学技术支出 2084.56万元,占总支出的100%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4877.63万元,支出决算数为2084.56万元,完成年初预算的42.73%,其中:
1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为66.5万元,支出决算为66.5万元,完成年初预算的100%,
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。
年初预算为1034.3万元,支出决算为1034.3万元,完成年初预算的100%。
3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为3776.83万元,支出决算为983.88万元,完成年初预算的26.05%,未完成原因为力合软环境资金等未拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本单位无此项指标
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无此项指标
九、关于机关运行经费支出说明
本单位一般公共预算财政拨款支出中,基本支出为零。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位无车辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度,我单位在中心领导的重视下,各部门紧密配合,积极开展预算绩效管理工作,开展全员绩效管理培训,强化预算绩效管理理念,强化执行力度,强化监督机制建设,绩效目标值设定清晰,每季度绩效目标执行情况随时反馈分析和优化,绩效目标完成良好;认真做好年度绩效评价工作,年终绩效评价报告真实准确,年度绩效评价考核分八十分以上,年终绩效评价已按照财政绩效部门要求在政府门户网站公开。