2020年度湘潭高新技术创业服务中心部门决算

湘潭高新技术产业开发区 xthtz.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-08-25 12:03

 

 

 

2020年度

湘潭高新技术创业服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、湘潭高新技术创业服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、湘潭高新技术创业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第一部分、湘潭高新技术创业服务中心概况

一、 部门职责:

湘潭高新技术创业服务中心负责为科技型中小入孵企业提供研发、中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施;为创业大学生(留学生)提供生产经营场所和有关创业公共服务;打造并发展具有当地特色的众创空间,促进创新创业;做好部、省、市共建湘潭火炬创新创业园协议的有关工作;配合开展自主创新示范区协调管理工作。

机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘潭高新技术创业服务中心下设孵化企业服务科、科技创新协作科、大学生创业办公室三个部门。

(二)决算单位构成。湘潭高新技术创业服务中心2020年部门决算,汇总公开单位构成:湘潭高新技术创业服务中心本级。

 

第二部分、部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,108.26

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

69.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

988.38

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2,717.49

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

449.10

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,165.64

本年支出合计

58

3,166.60

使用非财政拨款结余

28

130.18

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

3,609.37

年末结转和结余

60

3,738.59

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,905.19

总计

62

6,905.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,165.64

2,108.26

69.00

988.38

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,737.98

2,108.26

0.00

629.72

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

629.72

0.00

0.00

629.72

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

629.72

0.00

0.00

629.72

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  学术交流活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2,018.26

2,018.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

1,034.37

1,034.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

983.89

983.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

427.66

0.00

69.00

358.66

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

427.66

0.00

69.00

358.66

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

427.66

0.00

69.00

358.66

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,166.60

629.72

2,536.88

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,717.49

629.72

2,087.77

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

629.72

629.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

629.72

629.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

69.51

0.00

69.51

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

69.51

0.00

69.51

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2,018.26

0.00

2,018.26

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

1,034.37

0.00

1,034.37

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

983.89

0.00

983.89

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

449.10

0.00

449.10

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

449.10

0.00

449.10

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

449.10

0.00

449.10

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,108.26

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

2,084.86

2,084.86

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,108.26

本年支出合计

59

2,084.86

2,084.86

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,960.16

年末财政拨款结转和结余

60

1,983.56

1,983.56

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

1,960.16

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,068.42

总计

64

4,068.42

4,068.42

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,084.86

0.00

2,084.86

206

科学技术支出

2,084.86

0.00

2,084.86

20605

科技条件与服务

66.60

0.00

66.60

2060599

  其他科技条件与服务支出

66.60

0.00

66.60

20699

其他科学技术支出

2,018.26

0.00

2,018.26

2069901

  科技奖励

1,034.37

0.00

1,034.37

2069999

  其他科学技术支出

983.89

0.00

983.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

无此项指标

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湘潭高新技术创业服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标

 

 

 

 

第三部分、2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年初结转结余3609.37万元,本年收入3165.64万元,使用非财政拨款结余130.18万元,本年支出3166.6万元,年末结转结余3738.59万元。

与上年决算数比较,本年收入数增加1201.73万元,增加61.19%;本年支出数增加731.39万元,增加30.03%,年末结余增加129.22万元。增加原因为收入增加。

、收入决算情况说明

本年收入合计3165.64万元,其中:财政拨款收入2108.26万元,占66.60%;上级补助收入69万元,占2.17%;事业收入988.38万元,占31.23%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3166.6万元,其中:基本支出629.72万元,占19.88%;项目支出2536.88万元,占80.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年年初财政拨款结转结余1960.16万元,财政拨款收入2108.26万元,财政拨款支出2084.56万元,年末财政拨款结转结余1983.56万元。

 与2019年相比,财政拨款收入增加1107.96万元,增加110.76%,财政拨款支出增加 1127.26万元,增加117.74%,主要是因为增加了科技创新奖励拨款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2084.56万元,占本年支出合计的65.82%,与上年相比,财政拨款支出增加1127.26万元,增长117.74%,主要是因为增加了科技创新奖励拨款等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2084.56万元,主要用于以下方面:科学技术支出 2084.56万元,占总支出的100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4877.63万元,支出决算数为2084.56万元,完成年初预算的42.73%,其中:

1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为66.5万元,支出决算为66.5万元,完成年初预算的100%,

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

年初预算为1034.3万元,支出决算为1034.3万元,完成年初预算的100%。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为3776.83万元,支出决算为983.88万元,完成年初预算的26.05%,未完成原因为力合软环境资金等未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无此项指标

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标

九、关于机关运行经费支出说明

本单位一般公共预算财政拨款支出中,基本支出为零。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位无车辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度,我单位在中心领导的重视下,各部门紧密配合,积极开展预算绩效管理工作,开展全员绩效管理培训,强化预算绩效管理理念,强化执行力度,强化监督机制建设,绩效目标值设定清晰,每季度绩效目标执行情况随时反馈分析和优化,绩效目标完成良好;认真做好年度绩效评价工作,年终绩效评价报告真实准确,年度绩效评价考核分八十分以上,年终绩效评价已按照财政绩效部门要求在政府门户网站公开。

 

 
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